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审计经理岗位的职责描述

2024-05-06 10:32:24互联网职场文书

审计经理岗位的职责描述 篇1

职责:

1、协助审计经理编制每年度集团下属加盟中心的审计计划。

2、遵循内审标准开展审计活动,包括校区经营审计、财务审计、内部控制制度审计以及专项审计等

2、协助审计经理及财务总监做好集团内及关联公司的年度内审工作。

3、能独立完成审计资料收集、审计底稿编制、出具审计报告,并提出合理意见和建议。

4、定期对各子公司内部管理制度及执行情况进行审计

5、跟踪每次审计建议的执行落实情况,实施后续审计工作

6、参与公司业务流程、制度改进和风险评估,对公司内部流程进行优化

7、负责审计资料的原始调查的收集、整理和建档工作

8、完成集团公司临时布置的工作

任职要求:

1、审计、财会、财务管理本科以上学历,熟悉会计、审计、税务、内部审计的法律法规

2、2年以上集团公司内审实操经验,有良好的沟通、分析能力和团队协作精神

3、有较强的责任心、原则性,工作耐心、细致,能经常出差,具备良好的计算机运用能力。( 来源 Www.WenANDAQUaN.com )

4. 能适应出差。

审计经理岗位的职责描述 篇2

职责:

1、根据审计,组织对集团及所属各事业部进行年度审计;

2、负责公司内控体系的建设,推动公司内控机制的完善和风险防控水平的提升;

3、组织对各类成本、费用、采购项目、重要岗位离任等进行专项审计;

4、编制审计方案,出具高质量的审计报告,并负责各项审计意见、建议的落实和问题的整改。

5、负责审计团队的组建及人才培养,与财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作;

6、高质量的完成领导临时安排的其他审计工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,审计、财会相关专业,具有CPA等资格证书优先。

2、五年以上审计工作经验,三年以上管理经验,项目审计负责人或项目经理优先;

3、全面的财务管理、会计核算及内控审计等能力,熟悉企业的内部审计业务;

4、良好的逻辑思维和分析能力,书面表达和协调能力强,接受出差安排。

审计经理岗位的职责描述 篇3

职责:

1.按照国家审计法规、集团财会审计制度的有关规定,负责拟订集团审计实施细则;

2. 建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

3. 组织对集团重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

4. 全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

5.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

6. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

任职资格:

1.学历要求:本科及以上学历;

2.专业要求:财务会计、税务、审计等相关专业;

3.工作经验:5年以上大型集团公司财务、审计工作经验;

4.知识技能:熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;熟悉审计操作程序和审计方法;熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;熟悉财务管理、企业融资及资本运作;

5.能力素质:良好的口头及书面表达能力;具有较强的组织、计划、控制、协调能力;具有较高的领导管理能力;较强的人际交往能力和团队协作精神;具有较强的综合分析能力。

审计经理岗位的职责描述 篇4

职责:

1、参与公司新项目投资的可行性分析、建筑成本测算,对项目投资决策提供专业性意见和建议;

2、负责在建项目新增工程的预算编制审核工作,对施工过程中实施有效的成本控制;

3、负责在建项目工程的现场签证的造价审核、台账动态管理、备案等工作;

4、工程竣工时审核工程承包商工程结算报价;进行最终的结算与预算的成本差异分析,并编写项目结算书与工程成本报告。

任职要求:

1、大专及以上学历,要求工程造价等相关专业;

2、注册造价工程师,有甲方工作经验,会钢筋算量者优先;

3、3年以上房地产企业工程造价工作经历或工程预结算工作审核经历;

4、综合素质良好,具有良好的沟通能力。

审计经理岗位的职责描述 篇5

1. 年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定;

2. 根据公司所处的行业特性、企业的发展阶段,建立、健全并不断优化公司内部控制体系;

3. 在集团审计部负责人的领导下,针对分子公司的内部控制和经营管理,负责具体审计项目的组织、实施。制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;

4. 做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。负责所分工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;

5. 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向集团审计部负责人汇报;

6. 撰写审计报告,真实地反映被审计单位内部控制和经营管理情况,并提出适当的审计建议,提交集团审计部负责人复核;

7. 审计后事项的跟踪管理,保证问题及时得以纠正、改进;

8. 参与重大项目的全过程,监督并控制项目风险,对企业重大项目的实施方案,业务流程设计等事项提供咨询意见。

审计经理岗位的职责描述 篇6

职责:

1、负责公司各项工程管理制度、流程等内控体系的监督、审计工作,对审计工作中发现的问题,进行分析及反馈,提出改进和提高的合理化建议;

2、负责在建工程项目日常招投标重要环节的监督和见证;

3、 负责在建工程项目的成本控制监督,包括但不限于工程预算、设计变更、动态成本、结算等环节的监督、审计;

4、 适时巡查施工现场,检查项目工程现场管理情况以及工程合同的执行情况;

5、 编写审计工作底稿、撰写审计报告、整理审计档案并归档,登记各类日常工作台账;

6、 完成上级指派的其他专项审计工作。

任职要求(经验、技能、素质及其它要求):

1、工程造价、工程管理等相关专业本科及以上学历;

2.在国内房地产企业从事过工程造价或相关工作五年以上,或在造价咨询公司从事过相关工作五年以上,同时有地产及咨询公司工作经历者优先;

3.具有较强的工程成本控制能力,熟悉工程全过程成本管理,擅长土建专业造价审计,具备履行职责所必需的专业知识和能力;

4.具备较强的逻辑思维能力、解决问题能力、组织和沟通能力、文字和表达能力;熟练使用office办公软件、图形算量、计价等软件操作。

审计经理岗位的职责描述 篇7

职责:

1、参与公司招议标过程管理,议标项目价格审查、标底及拦标价起草;

2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,出具内控评价报告;

3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计;

4、参与公司需外部审计工作的联系,合同签订和审计工作的跟进;

5、参与健全公司反舞弊机制;

6、完成上级安排的其他临时工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业;

2、5年以上大型制造业审计、内控、流程管理或事务所审计相关工作经验;

3、掌握一定的制造业风险数据库和内部控制、内部审计方法论;

4、具备风险导向、品相端正。

审计经理岗位的职责描述 篇8

①建立和完善集团公司内部控制评价体系;

②拟订并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

③拟定审计方案,起草审计报告和管理建议等审计文书,及时向董事长和总经理提交审计工作计划和审计报告;

④负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

⑤督促跟踪审计结论和建议的落实;

⑥依据集团公司管理需要,组织实施针对集团公司本部及各公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

⑦依据集团公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

⑧参与集团公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

⑨对资产的安全和完整进行审查和评估;

⑩完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

审计经理岗位的职责描述 篇9

1、根据审计计划开展集团各板块的工程、经营、管理等各条线的常规审计和专项审计;

2、能够独立组织开展现场审计、复合工作底稿,起草审计报告,提出审计意见;

3、通过审计工作中发现的问题向集团或者被审计单位进行反馈并跟踪审计整改落实情况;

4、负责协助外部审计开展各项工作;

5、完成上级领导交办的其他工作。

审计经理岗位的职责描述 篇10

职责:

1、组织编制项目各阶段目标成本。

2、组织和实施公司各项设计及工程类招标采购、工程类合同签订及管理工作,审核各项工程类合同签订。

3、领导成本合约部,根据项目总体进度计划,编制项目招标计划和项目合约规划,并组织实施。

4、组织工程进度款结算和竣工结算。

5、根据工程进度,对工程费用进行实时比较,动态控制工程费用。

6、负责编制工料测量工作进度计划,组织实施计算施工图以及变更工程量,协助财务部进行预算管理和成本管理。

7、根据公司的要求,参与各部门拟定合同的审核工作,负责指导下属员工制定阶段性工作计划并监督执行,并按公司要求进行考核。

8、负责完成公司领导交办的其他工作。

任职要求:

1、工程造价、工民建等相关专业本科及以上学历(具有造价工程师执业资格,有注册造价工程师证书者优先考虑);

2、合约、成本管理相关工作3年以上经验,有知名建筑公司成本合约部负责人经验者优先;

3、对项目成本管理工作流程有系统了解,业务谈判能力强。熟悉相关行业政策及条款;具有良好的沟通和领导能力,能带领部门团队高效工作;

4、具备良好的职业操守,作风正派。

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